OPĆINA SREBRENIK
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE
po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku
Služba za opću upravu i zajedničke poslove
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
R.b. |
Opis i oznaka po JRJN |
Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki |
Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) |
Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period…) |
Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene |
Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma |
Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma |
Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost |
Napomena (obrazloženje) |
1 |
LOT 1- Osiguranje općinskih i vatrogasnih vozila za 2017. godinu / 66514110-0 |
Konkurentski zahtjev broj: 07-4816/16 |
SARAJEVO-OSIGURANJE DD, Podružnica Tuzla / ID broj: 4200326930001 |
2.798,00 KM / Premija osiguranja po svakom vozilu će se plaćati na temelju izdatih polica osiguranja od strane dobavljača, a koja je usklađena sa dospijećem osiguranja za predmetno vozilo i cijenama iz ponude / Ugovor se zaključuje na period od 1 godine, i to od 01.01.2017. do 01.01.2018. godine |
15.12.2016. |
Datum računa: 31.12.2017. Iznos računa: 2.711,00 KM |
|||
2
|
LOT 2- Osiguranje imovine za 2017. godinu / 66515200-5 |
Konkurentski zahtjev broj: 07-4816/16 |
ZOVKO OSIGURANJE DD Žepče / ID broj: 4218249840009 |
2.123,58 KM / Plaćanje premije osiguranja će se vršiti u četiri jednake rate, svaka tri mjeseca / Ugovor se zaključuje na period od 1 godine, i to od 01.01.2017. do 01.01.2018. godine |
13.12.2016. |
10.11.2017. Iznos: 2.123,57 KM |
Datum računa: 09.11.2017. Iznos računa: 2.123,57 KM |
||
3
|
LOT 3- Osiguranje lica za 2017. godinu / 66511000-5 |
Konkurentski zahtjev broj: 07-4816/16 |
ZOVKO OSIGURANJE DD Žepče / ID broj: 4218249840009 |
2.310,00 KM / Plaćanje će se vršiti u 12 jednakih mjesečnih rata i to do 20-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec / Ugovor se zaključuje na period od 1 godine, i to od 01.01.2017. do 01.01.2018. godine |
13.12.2016. |
10.11.2017. Iznos: 2.310,00 KM |
Datum računa: 09.11.2017. Iznos računa: 2.310,00 KM |
||
4.
|
Održavanje i popravka općinskih i vatrogasnih vozila u 2017. godini / 50112000-3 |
Konkurentski zahtjev broj: 07-4816-4/16 |
AUTOELEKTRIKA FAZLIĆ DOO / ID broj: 4209988570002 |
12.820,51 KM / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa o izvršenim uslugama, a kojeg mora prihvatiti lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora i ugovorni organ / Okvirni sporazum se zaključuje za 2017. godinu |
09.12.2016. |
Datum računa: 31.12.2017. Iznos računa: 12.670,00 KM sa PDV-om |
|||
5.
|
Nabavka opreme i dijelova za općinska i vatrogasna vozila u 2017. godini / 4209070880009 |
Konkurentski zahtjev broj: 07-4816-5/16 |
MIRADO DOO Tuzla / ID broj: 4209070880009 |
12.483,65 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa / Okvirni sporazum se zaključuje za 2017. godinu |
03.02.2017. |
Datum računa: 27.12.2017. Iznos računa: 14.605,37 KM sa PDV-om |
|||
6.
|
Nabavka tonera za 2017. godinu / 30000000-9 |
Konkurentski zahtjev broj: 07-204/17 |
DEFTER DOO Sarajevo / ID broj: 4200303990007 |
4.736,60 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti po isporuci robe u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa od lica zaduženog za praćenje / Dobavljač će robe isporučivati sukcesivno u toku 2017. godine |
08.03.2017. |
Datum računa: 06.12.2017. Iznos računa: 3.103,00 KM sa PDV-om |
|||
7.
|
Nabavka kancelarijskog materijala u 2017. godini / 30000000-9 |
Konkurentski zahtjev broj: 07-201/17 |
AERO EXCLUSIVE DOO Sarajevo / ID broj: 4200061610000 |
8.638,90 KM + PDV / Plaćanje će se vršiti po isporuci robe u roku od 15 dana od dana prihvatanja računa / Dobavljač će robe isporučivati sukcesivno u toku 2017. godine |
13.03.2017. |
Datum računa: 29.12.2017. Iznos računa: 8.314,33 KM sa PDV-om |
|||
8.
|
Obavljanje usluga ADSL Flat Internet do kraja 2017. godine / 64200000-8 |
Otvoreni postupak broj: 07-2273/17 |
BH Telecom DD Sarajevo |
2.956,28 KM / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema i prihvatanja računa / Okvirni sporazum se zaključuje do 31.12. 2017. godine |
22.08.2017. |
||||
9.
|
Terensko motorno vozilo / 34100000-8 |
Konkurentski zahtjev broj: 07-3194/17 |
LADA AUTO DOO Banja Luka / ID broj: 4400991820003 |
18.371,79 KM / Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke-prijema vozila i ispostavljanja računa prihvaćenog od strane komisije i ugovornog organa / Rok za isporuku vozila je 30 dana od dana zaključivanja ugovora |
13.11.2017. |
26.12.2017. Iznos: 21.495,00 KM sa PDV-om |
Datum računa: 21.11.2017. Iznos računa: 21.495,00 KM sa PDV-om |
*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
M. P.
Potpis odgovorne osobe
____________________